的影响》,审计研究,2004年第2期.
[8] 宋常、刘正均,《完善与发展我国企业内部审计的思索》,审计研究,2003年第6期.
[9] 李微明、邱治芳、敬希玲,《论非国有企业内部审计机构的设置及职能的发挥》,审计研究,2003年第3期.
[10] 谭劲松、陈小林等,《民营企业内部审计:理论框架与发展对策》,审计研究,2003年第1期.
[11] 孙伟龙,《民营企业内部审计的现状及对策》,浙江万里学院学报,2003年第3期.
(作者单位:江苏省泰州市高港区人民法院)
[1] 中华工商时报,2008年3月7日
[2] 查理·M·斯坦恩伯格、凯瑟琳·L·布罗密罗. 公司治理和董事会[M],北京:石油工业出版社,2002:33 上一页 [1] [2] |